根据公司年度安排计划,2025年10月10日,公司开展2025年内部审核工作,内部审核工作由质量负责人、内审组长陈波主持,公司内审人员、管理层、各职能部门和专业部门负责人参加。
内部审核工作按照公司管理体系文件规定,根据《内部质量体系审核检查记录表》对公司管理体系的各个环节组织开展有计划、系统的、独立的审核,对存在的问题提出纠正、纠正措施和改进意见。
内审组长陈波最后根据内部审核情况对质量体系及运行现状作出客观评价,表示公司质量管理体系整体运行有效,同时要求责任部门对存在的问题进行改正,并进行跟踪验证。



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